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部门职责

审计处职责

发布日期:2017-06-01字号调整14px浏览次数(1490)
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1.依照国家法律、法规和政策以及医院的规章制度,独立开展审计工作,对医院领导班子负责并报告工作。按照规定,向医院职工代表大会提交年度审计工作报告。
2.拟定医院内部审计规章制度。
3.审计医院年度预算、决算执行完成情况。
4.审计医院财务收支及有关经济活动情况。
5.审计医院基本建设投资、修缮工程项目实施完成情况。
6.审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用情况。
7.按照医院工作安排,审计医院业务科室运营管理情况。
8.审计医院有关管理制度的贯彻执行情况,对医院经济管理效能等事项开展专项审计或审计调查。
9.在院党委的领导下,医院组织人事部门制定中层干部经济责任审计计划,经医院批准后,由审计处负责组织实施。
10.开展固定资产购置和使用、药品试剂和医用耗材的购销、对外投资、经济合同的执行、医保政策落实、“三重一大”中的重大经济事项和大额资金使用、绩效考核与收入分配等专项审计调查工作。
11.审核医院对外签订经济合同商务内容和审批程序。
12.使用和管理医院合同专用章。
13.负责医院审计资料的收集、整理、归档工作。
14.负责对外委托社会审计业务工作的监督管理。
15.完成医院和上级主管部门交办的其他审计事项。

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